浙江海宁烟草规范财务管理 加强内部监督

2005-11-01来源:浙江海宁市局

   近日,浙江省海宁市局采取一系列有效措施,进一步规范财务工作,加强内部监管。

  加强企业内部会计控制制度建设,进一步规范财务管理行为。对企业内部会计基础工作及控制制度进行完善,进一步细化分工,明确责任,并对原先已不适应企业长远发展的有关条款进行修改,对重大决策和重要经济事项的职责权限形成相互分离、相互制约和相互监督的机制。

  强化财务监督,加强审计工作。以财经秩序专项整顿及自查自纠工作和“回头看”为契机,坚持对重大项目进行专项审计和跟踪审计,随时掌握资金动作情况,防止或及时纠正各种不规范的财务行为。

  进一步规范各项决策程序,避免国有资产流失。实行严格的民主集中制,加强领导班子内部对决策的监督;建立一套操作性强的、具体的决策程序。

  加强预算管理,做好全面预算工作。企业实行预算管理,做到计划与实际相符合,同时在制定企业预算时,考虑多方面因素,以尽可能提高预算的准确性。

 

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