江苏淮安烟草充分发挥内审监督服务职能

2006-06-07来源:淮安市烟草专卖局(公司)作者:杨光
  淮安市局(公司)积极开展内审工作,充分发挥内部审计的监督与服务职能,实行“五个坚持”。 

  一是坚持内审工作制度化。先后制定了《淮安烟草专卖局内部审计工作规范》(试行)、《加强内部管理监督办法》以及有关实施方案,使内审工作规范化、程序化; 

  二是坚持基建维修及大宗采购项目申报制度,并实行公开招投标制度,严把基建维修工程开工、施工、竣工等“关口”,加强基建维修项目管理,保证工程质量、提高投资收益; 

  三是坚持任期经济责任审计制度。定期对县区营销部领导进行经济责任审计,正确评价任期经济责任,促进了勤政廉政建设; 

  四是坚持对专项资金使用情况专项审计,杜绝冒领、挤占挪用、滞留闲置,损失浪费等问题的发生; 

  五是坚持定期组织开展同级审计工作,规范经营、加强监管、强化自律,切实履行审计职责,充分发挥同级审计的监督作用。 

  截止五月底,江苏淮安市局(公司)审计处在对办公楼装饰改造工程跟踪审计过程中,累计已核减工程款近140万元,在为单位节约资金的同时,提高了单位的内控水平。
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